Elektroniske fakturaer til kunder i Egypten

I henhold til egyptiske lovkrav skal du sende fakturaer, som du udsteder til kunder, til Skattemyndigheden i elektronisk format. Elektronisk fakturaindsendelse kræver følgende todelte systemkonfiguration:

  1. Elektronisk fakturering-tilføjelsesprogrammets konfiguration. Du kan finde flere oplysninger i Elektronisk fakturering i Egypten.
  2. Microsoft Dynamics 365 Finance-konfiguration, som er beskrevet i denne artikel.

Forudsætninger

  • Du har fuldført konfigurationen af tilføjelsesprogrammet Elektronisk fakturering, og alle påkrævede dele til Egypten er klar til brug.
  • Den primære adresse for den juridiske enhed er i Egypten.

Konfigurere registreringsnumre

Note

Hvis COID-registreringskategorien (Enterprise ID) allerede findes og er tildelt til en registreringstype, skal du springe denne procedure over.

  1. Gå til Virksomhedsadministration>Globalt adressekartotek>Registreringstyper>Registreringstyper.
  2. Opret en registreringstype.
  3. Vælg EGY (Egypten) i feltet Land/område.
  4. Gå til Virksomhedsadministration>Globalt adressekartotek>Registreringstyper>Registreringskategorier.
  5. Opret en registreringskategori.
  6. I feltet Registreringstyper skal du vælge den registreringstype, du har oprettet i trin 2.
  7. I feltet Registreringskategorier skal du vælge Virksomheds-id (COID).

Konfigurere egenskabstyper til elektronisk dokument

Følg disse trin for at konfigurere den elektroniske dokumentegenskabstype, der definerer skatteyderens aktivitetskode.

  1. Gå til Debitorer>Opsætning>Egenskabstyper for elektroniske dokument.
  2. Opret en egenskabstype for elektroniske dokumenter.
  3. I feltet Type skal du angive taxpayerActivityCode.
  4. Vælg Anvendelighed i handlingsruden.
  5. I feltet Tabelnavn skal du vælge CompanyInfo.
  6. Gem og luk siden Opsætning af anvendelighed af egenskabstype for elektronisk dokumenttype.
  7. Gem og luk siden Egenskabstyper for elektronisk dokument.
  1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.
  2. Vælg en juridisk enhed.
  3. Tilføj i oversigtspanelet Adresser en gyldig primær adresse for den valgte juridiske enhed.
  1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.
  2. Vælg en juridisk enhed.
  3. I oversigtspanelet Lovpligtig rapportering skal du i feltet Afdeling/datterselskab du angive en afdelingskode for den valgte juridiske enhed.
  1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.
  2. Vælg en juridisk enhed. Vælg Registrerings-id'er i handlingsruden.
  3. Vælg Tilføj i oversigtspanelet Registrerings-id for at oprette et registrerings-id.
  4. I feltet Registreringstype skal du vælge den registreringstype, du oprettede i afsnittet Konfigurer registreringsnumre tidligere i denne artikel .
  5. Angiv et gyldigt registreringsnummer for den juridiske enhed i feltet Registreringsnummer. Du kan få dette nummer fra skattemyndighederne.
  1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.
  2. Vælg en juridisk enhed. Vælg Egenskaber for elektronisk dokument i handlingsruden.
  3. Vælg den linje, hvor feltet Type er angivet til taxpayerActivityCode.
  4. Angiv skatteyderens aktivitetskode i feltet Værdi.

Konfigurere kundedata

Angive en kundes adresse

  1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder.
  2. Vælg en kunde.
  3. Tilføj i oversigtspanelet Adresser en gyldig adresse for kunden.

Angive kundens momsregistreringsnummer

  1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder.
  2. Vælg en kunde. Gå til handlingsruden, og vælg Registrerings-id'er i gruppen Registrering under fanen Kunde.
  3. Vælg Tilføj i oversigtspanelet Registrerings-id for at oprette et registrerings-id.
  4. I feltet Registreringstype skal du vælge den registreringstype, du oprettede i afsnittet Konfigurer registreringsnumre tidligere i denne artikel .
  5. Angiv et gyldigt kunderegistreringsnummer i feltet Registreringsnummer. Du kan få dette nummer fra Skattemyndighederne.

Konfigurere momskoder

  1. Gå til Moms>Indirekte skatter>Moms>Momskoder.
  2. Vælg en momskode. Vælg Eksterne koder i gruppen Momskode under fanen Momskode i handlingsruden.
  3. I afsnittet Oversigt skal du oprette en linje for den valgte momskode.
  4. I afsnittet Værdi i feltet Værdi skal du indtaste en ekstern kode, der skal bruges til den valgte momskode i henhold til den officielle kodning af momstyper.
  5. Gå til Moms>Opsætning>Moms>Momsfritagelseskoder.
  6. Definer momsfritagelseskoder, som du bruger som momsundertyper for ikke-afgiftspligtige handlinger.

Konfigurere enhedskoder

  1. Gå til Organisationsadministration>Opsætning>Enheder>Enheder.
  2. Vælg en enhed. Vælg Eksterne koder i handlingsruden.
  3. I afsnittet Oversigt skal du oprette en linje for den valgte enhed.
  4. I afsnittet Værdi i feltet Værdi skal du indtaste en ekstern kode, der skal bruges til den valgte enhed i henhold til den officielle kodning af enhedstyper.

Konfigurer produkter

I henhold til egyptiske lovkrav skal produkter på elektroniske fakturaer bruge enten GTIN-koder (Global Trade Item Number) eller GS1 - Global Product Classification (GPC) niveau 4-koder (brick-koder).

Angive GTIN-koder (Global Trade Identification Number)

  1. Gå til Styring af produktoplysninger>Produkter>Frigivne produkter.
  2. Vælg et produkt. Vælg GTIN-koder i gruppen Lager under fanen Administrer lager i handlingsruden.
  3. Angiv GTIN-koden for produktet.

Konfigurere GPC-koder

  1. Gå til Administration af produktoplysninger>Opsætning>Kategorier og attributter>Kategorihierarkier.
  2. Opret et kategorihierarki med navnet GPC.
  3. Opret kategorinoder for at implementere følgende hierarki på fire niveauer: Segment>Familie>Klasse>Brick.
  4. Angiv den kode, der gælder for valgte produkter, i feltet Kode på niveauet Mursten.
  5. I oversigtspanelet Produkter skal du vælge Tilføj for at tilføje alle de produkter, som murstenskoden gælder for.

Skærmbillede af GPC-kategorihierarkiet.

Note

Hvis du ikke definerer GTIN-koder eller GPC-koder for produkter, bruger systemet interne produktnumre på elektroniske fakturaer. Hvis fakturering ikke omfatter produkter eller tjenester, f.eks. fritekstfakturaer eller forskellige handlinger i projektfakturaer, bruger systemet linjebeskrivelser.

Udstede elektroniske fakturaer

Når du har gennemført alle de nødvendige konfigurationstrin, kan du generere og indsende elektroniske fakturaer for bogførte fakturaer ved at gå til Organisationsadministration>Periodiske>Elektroniske dokumenter>Indsend elektroniske dokumenter. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du genererer elektroniske fakturaer, ved at se Indsende elektroniske dokumenter.

Du kan kontrollere resultaterne af en indsendelse ved at gå til Organisationens administration>Periodiske>elektroniske dokumenter>Elektronisk dokumentindsendelseslog og vælge den påkrævede dokumenttype. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med elektroniske dokumenters indsendelseslog.