Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Dit artikel bevat een overzicht van de functionaliteit die in de module Inkoop en sourcing beschikbaar is.
De inkoop en sourcing dekken alle stappen van het identificeren van een behoefte aan producten en services tot het aanschaffen van het product, de ontvangst, facturatie, verwerking en betaling van leveranciers. De verwervingsprocessen kunnen naar specifieke behoeften worden geconfigureerd door inkoopbeleid en workflows te definiëren.
Een behoefte aan een product en services bepalen
De behoefte aan producten of diensten kan ontstaan door aanvragen, bijvoorbeeld wanneer een werknemer een product nodig heeft. Productcatalogi kunnen worden ingesteld om de selectie te begeleiden van beschikbare producten waaruit kan worden geselecteerd of er kunnen aanvragen worden gedaan van producten die nog niet beschikbaar zijn gemaakt in een catalogus, zodat de inkoopafdeling kan overwegen hoe het product kan worden geleverd.
Uitgavenlimieten kunnen worden gebruikt om inkoopuitgaven te beperken en de inkoopwerkstroom voegt de optie toe om goedkeuring toe te vereisen voordat wordt besteld. Het is ook mogelijk toewijzing van budgetfondsen op te geven, indien nodig.
De verwervingsafdeling kiest leveranciers voor vereiste producten en services, en hierbij kan een offerteaanvraag naar meerdere potentiële leveranciers worden verzonden. Het is mogelijk om de specificaties van het product te delen dat is aangevraagd en potentiële leveranciers kunnen deze bekijken om te zien of ze een product kunnen leveren dat hieraan voldoet. Leveranciers kunnen hun biedingen retourneren. Vervolgens worden deze door de verwervingsafdeling gecontroleerd, voordat ze de leverancier selecteren van wie ze willen aanschaffen.
De inkooporders bevatten een optie om een inkoopquery te sturen aan de leverancier als alternatief voor een uitgebreider offerteaanvraagproces. De aankoopquery kan worden gebruikt om voorwaarden, zoals prijzen, kortingen en ontvangstdatum voor de order plaatsen. Als leveranciers worden ingesteld met de Leveranciersportal, wordt de functionaliteit van de aankoopquery uitgeschakeld. In plaats daarvan wordt de bestelling gedeeld via het leveranciersportaal , en wanneer een bevestigingsverzoek wordt gestuurd, kan de leverancier de bestelling direct bevestigen.
Leverancierscatalogi kunnen worden gebruikt om gegevens te verzamelen over het productassortiment dat leveranciers kunnen leveren. Leveranciers kunnen hun eigen catalogus publiceren, zodat is het eenvoudiger is om de catalogus bijgewerkt te houden. Het is mogelijk om een goedkeurde leverancierslijst te koppelen aan een product en dat kan helpen leveranciersselectie te begeleiden wanneer nieuwe inkooporders worden geopend en kan het gebruik voorkomen van onbedoelde leveranciers.
Inkoop
Inkooporders kunnen worden gemaakt op een aantal verschillende manieren waaronder:
- Als resultaat van een masterplanningsavontuur dat een vraag identificeerde die een aankoop vereiste. Dit proces genereert geplande inkooporders en wanneer deze worden vrijgegeven, worden inkooporders gegenereerd.
- Via de verwerking van opdrachten tot inkoop die resulteren in inkoop.
- Via de verwerking van inkoopovereenkomsten, waarbij inkooporders worden gemaakt als vrijgegeven orders op basis van de overeenkomsten. Dit wordt vaak gebruikt wanneer inkoopovereenkomsten worden gebruikt om afroeporders weer te geven.
- Handmatig, wanneer de inkooporder die wordt gemaakt, niet is gebaseerd op een ander document.
De inkooporders die zijn geconfigureerd met inkoopgoedkeuringsworkflows moeten worden geregistreerd, voordat ze kunnen worden opgenomen als goedgekeurd en dit is vereist voordat de order verder kan worden verwerkt.
Inkooporders worden bevestigd om aan te geven dat overeenkomst is gesloten met de leverancier. De inkooporder doorloopt vervolgens verschillende statussen totdat deze uiteindelijk wordt gefactureerd of geannuleerd.
Wanneer u een inkooporder maakt, worden veel van de velden van tevoren ingevuld met waarden die standaard komen uit de informatie die over de leverancier is opgeslagen op de pagina Leveranciers. Dit betekent dat er een beperkt aantal velden is dat u moet invullen op de inkooporder, hoewel u kunt besluiten de standaardwaarden te negeren.
Prijzen en kortingen
Prijzen en kortingen bevatten informatie over de prijzen, kortingen en de kortingsvoorwaarden die ze bieden. De prijzen en kortingen kunnen worden weergegeven als handelsovereenkomsten. De handelsovereenkomsten bevatten leveranciersprijslijsten met prijzen of kortingen, en hebben een specifieke reeks datums waarvoor de overeenkomst geldig is. De prijzen en kortingen kunnen worden onderhandel en weergegeven in inkoopovereenkomsten, met voorwaarden zoals toezeggingen om bepaalde volumes te komen of monetaire bedragen als preconditie voor de overeengekomen voorwaarden. Kortingsovereenkomsten kunnen worden gesloten met leveranciers waarbij de inkoop van specifieke producten of productgroepen een terugbetaling van de leverancier kan veroorzaken, afhankelijk van het aankoopbedrag of volume.
Leveringsopties
Er zijn verschillende opties voor het leveringsproces dat aan een inkooporder is gekoppeld. De bestelde producten kunnen in afleveringsschema's worden opgesplitst, waarin de bestelde hoeveelheid kan worden gepland voor levering op verschillende datums. De levering kan ook directe levering omvatten, uitgevoerd vanuit een verkooporder, die het genereren van de pakbon op de verkooporder automatiseert op hetzelfde moment dat de productontvangst wordt vastgelegd op de inkooporder. De inkooporders kunnen ook onderdeel zijn van een intercompany-orderketen, ook wel intercompany-inkooporders genoemd. Hierin worden producten besteld vanuit een overeenstemmende intercompany-verkooporder. In deze situatie zijn sommige stappen geautomatiseerd over de twee gerelateerde intercompany-orders.
Bijkomende artikelen
De producten kunnen worden ingesteld om bijkomende artikelen te bevatten. Dit diens om producten voor te stellen die zijn gerelateerd aan het product dat wordt besteld. De extra producten kunnen vereist zijn, of optioneel. In sommige gevallen kunnen aanvullende producten als gratis producten worden toegevoegd die bij de aankoop van andere producten worden gevoegd.
Inkoopordertoeslagen
Kosten kunnen aan de inkooporder worden toegewezen. Dit kan automatisch gebeuren via het instellen van automatische toeslagen of door de toeslagen handmatig toe te voegen. Kosten kunnen aan de order worden toegewezen op koptekstniveau of op het niveau van de order. Toeslagenboekhouding kan op verschillende manieren worden ingesteld. U kunt bijvoorbeeld een toeslag instellen die als productkosten moet worden meegenomen. Als u dit doet, moeten de kosten op het niveau van de orderregel worden toegewezen voordat de order kan worden bevestigd. Er is een optie die kan helpen bij het toewijzen van toeslagen vanuit de orderkoptekst aan de regels.
Productontvangstbon en facturering
Inkooporders die fysieke producten bevatten vereisen doorgaans aankomstregistratie in het magazijn en vervolgens de registratie van een productontvangstbon voor de order.
Sommige inkooporders bevatten producten die diensten of andere niet-fysieke producten zijn waarvoor ontvangst in een magazijn niet nodig is. De producten kunnen als services worden gemaakt of inkoopcategorieën kunnen rechtstreeks op de inkooporder voor dergelijke orders worden gebruikt. Met deze orders, wordt de boekhouding voor de productontvangstbon soms overgeslagen en wordt de order direct gefactureerd, of wordt de productontvangstbonregistratie uitgevoerd op de inkooporder zonder eerdere aankomstregistratie.
Het ontvangen van producten kan leiden tot automatische consumptie voor een specifiek doel. Dit omvat impliciet verbruik met directe levering, verbruik voor een project of boekhoudkundige verwerking van het product als een vast activum.
Wanneer leveranciersfacturen van de leverancier binnenkomen, kunnen deze eerst worden geregistreerd in het factuurregister onafhankelijk van de inkooporder, en later worden goedgekeurd als een registratie tegen de inkooporder. Het registreren van de leveranciersfactuur voor de inkooporder bevat het vergelijken van de productontvangstbon met de factuur.
Boekhoudingsverdelingen kan op de inkooporder worden opgegeven om te beschrijven hoe de boekhouding in het grootboek moet worden uitgevoerd en kan ook definiëren hoe de toewijzing van de budgetfondsen wordt verkregen wanneer dit in uw configuratie is opgenomen.
Gefactureerde inkooporders leggen de schuld vast in de leveranciersrekening in leveranciers, van waaruit de leveranciersbetaling wordt verwerkt.
Leverancierprestaties
De prestaties en de controle van inkopen worden ondersteund met inkoop- en leveranciersrapporten, waarin uitgavenanalyses en leveranciersprestatieanalyses zijn opgenomen.
Gerelateerde informatie
Documentatiebronnen
- Consignmentvoorraad bewaken door middel van leverancierssamenwerking
- Maak inkooporders aan op basis van verkooporders
- Een consignatieaanvullingsorder maken
- Overzicht van leveranciersfacturen
- Boekingsprofielen van leverancier
- Leverancierscatalogi importeren (blogbericht)
Witboeken
De volgende whitepapers verkennen verschillende aspecten van inkoop in Dynamics 365 Supply Chain Management: